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会计分录30题 已解决
悬赏分:80
- 解决时间 2017-07-19 15:58
家电工程网的师傅你好:(31)15按照股东协议股东江燕追加投资300000元已存入公司银行账户(32)15根据工资汇总表(结算单)签发转账支票张金额109308元委托银行代发工资银行每1元收取手续费企业共计58手续费已银行扣收(33)16银行存款缴纳社保险费40600元(34)16银行存款缴纳住房公积金27840元(35)16电汇凭证住房易阳电厂货款易阳电厂给予货款1%折扣实付金额255200元(36)16公司持杏林贸易公司应收票据期委托银行收款已收银行收款通知(37)16申办银行汇票90000元东莞新星公司购货支付手续费21元(38)17农业银行取笔期限6月利率6%借款200000元已划入公司银行账户(39)17海本设备公司购入台产设备收增值税专用发票注明售价100000元增值税17000元设备已运抵企业尚未安装设备款已支付(40)17转账支票支付设备运费3000元(41)17收五洋商贸公司张带息商业承兑汇票票面金额76500元抵前期所欠货款(42)20与江苏泰佳限公司签订甲产品销货合同泰佳公司预付款项50000元已存入存款账户(43)20归期短期借款200000元划付利息3000元(前两月已预提利息2000元)(44)21参加展销转账支票支付展览费8000元市场部参展员黄明报销参展花销900元现金支付(45)21公司趟闲置格力空调售给城公司原价4800元已提折旧2736元售价2080元现金收款项该空调系20091月1前购入应按规定交纳增值税(46)21接银行利息单本季度银行存款利息收入378元已转入存款户(47)21收安贸易公司货款按规定20内支付给予货款1%现金折扣实收金额243600元(48)22东莞新星公司购买D材料批收增值税专用发票注明单价230元数量300件合计金额69000元增值税11730元材料未银行汇票支付货款(49)22宝华公司收本公司2所销售商品发现某些商品质量合格经协商本公司同意价格给予5%折让并办妥相关手续(50)22委托银行向广东省红十字捐款10000元(51)23汇票结算余额转入建行账户金额9270元(52)23现金支付度报刊订阅费1200元(53)23签发现金支票向银行提取备用金5000元(54)23接银行收款通知宝华公司货款186732元已汇入公司账户(55)24现金支票支付设备安装费800元准备安装完毕交付产车间使用(56)24本月包承建简易仓库工程完工实际造价100000元经验收合格交付使用余款转账支票付清(57)24向津旭公司采购B材料800件运抵企业并验收入库增值税专用发票注明货款136000元税款23120元剩余货款118320元尚未支付(58)27接银行收款通知收山公司汇款162400元(59)27转账支票支付顺畅运输公司本月销售产品运费6000元(60)27办公室报销汽油费1080元路桥费278元纳现金付给
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建议以后提问时将问题分开提问!这样你能够及时地得到更多的优质答案!祝好~~31.借:银行存款300000贷:实收资本30000032.借:应付职工薪酬109308财务费用58贷:银行存款109366注:该题应该根据工资表做分录,因为牵涉到企业代扣的养老保险、个税等分录33.借:应付职工薪酬40600管理费用—养老保险-40600借:管理费用—养老保险40600贷:银行存款4060034.借:应付职工薪酬27840管理费用—住房公积金-27840借:管理费用—住房公积金27840贷:银行存款2784035.借;应付账款—易阳电子257777.78贷:银行存款255200财务费用2577.7836.借:银行存款贷:应收票据37.借:应付账款—东莞新星90000贷:应付票据90000借:财务费用21贷:银行存款2138.借:银行存款200000贷:短期借款20000039.借:在建工程100000应交税费—应交增值税—进项税额17000贷:银行存款(或应付账款)11700040.借:在建工程2790应交税费—应交增值税—进项税额210贷:银行存款300041.借:应收票据76500贷:应收账款—五洋商贸7650042.借:银行存款50000贷:预付账款—泰佳公司5000043.借:短期借款200000财务费用1000应付利息2000贷:银行存款20300044.借:销售费用—展费8900贷:银行存款8000现金90045.处理固定资产:借:固定资产清理2064累计折旧2736贷:固定资产4800收到现金2080元:借:现金2080贷:固定资产清理2080计提税金:借:固定资产清理40贷:应交税费—应交增值税—销项税额40交纳时:借:应交税费—应交增值税—销项税额40贷:现金(或银行存款) 40结转损益:借:营业外支出 24贷:固定资产清理 2446.借:银行存款378财务费用—利息收入-378注:该分录财务费用为借方红数47.借:银行存款243600财务费用2460.6贷:应收账款246060.648.借:在途物资69000应交税费-增值税—进项税额11730贷:其他货币资金—银行汇票8073049.借:主营业务收入应交税费-增值税—销项税额贷:应收账款50.借营业外支出10000贷银行存款1000051.借:银行存款9270贷:应付票据972052借:管理费用1200贷:现金120053.借:现金5000贷:银行存款500054借:银行存款186732贷:应收账款—宝华公司18673255.借:在建工程800贷:银行存款80056.借:在建工程贷:银行存款借:固定资产100000贷:在建工程10000057.借:原材料—B材料136000应交税费—应交增值税—进项税额23120贷:银行存款(或现金)40800应付账款11832058.借:银行存款162400贷:应收账款—天山公司16240059.借:销售费用5580应交税费—应交增值税—进项税额420贷:银行存款600060借:管理费用—车辆费用1358贷:现金1358
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2024-11-25 17:25
(31)借:银行存款 300000 贷:实收资本 300000(32)借:应付职工薪酬 109308 管理费用 58 贷:银行存款 109366 (33)借:管理费用 40600 贷:应付职工薪酬 40600 借:应付职工薪酬 40600 贷:银行存款 40600(34)同(33)(60)借:管理费用 1358 贷:库存现金 1358
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2024-11-25 17:25
1 借 银行存款 200000 贷 实收资本 2000002 借 应付职工薪酬 109308 管理费用 58 贷 银行存款 109366
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